PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS OPI Jl. OPI Raya Perum OPI Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Kecamatan Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620648 E-mail:
[email protected]
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UNIT FARMASI
I.
PENDAHULUAN
Pelayanan
kefarmasian
merupakan
bagian
integral
dari
sistem
pelayanan kesehatan termasuk t ermasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kab/Kota.
yang merupakan
unit
pelaksana
teknis
dinas kesehatan
Dengan semakin kompleksnya upaya pelayanan kesehatan
khususnya masalah terapi obat, telah menuntut kita
untuk memberikan
perhatian dan orientasi pelayanan farmasi kepada pasien.
II.
LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kese hatan Kota yang bertanggung
jawab
suatu wilayah
menyelenggarakan
pembangunan
kesehatan
di
kerja.
Untuk mengetahui terlaksananya pencatatan dan pelaporan efek samping obat maka dari itu dilakukan audit internal di unit farmasi.
III.
TUJUAN
Tujuan Umum Umum : Terlaksananya
pelayanan kefarmasian yang bermutu di
Puskesmas. Tujuan Khusus :
Sebagai
acuan
bagi
apoteker
dan
asisten apoteker
melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Terlaksananya Terlaksananya pencatatan dan pelaporan efek samping obat.
untuk
IV.
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
1.
Tim audit menyusun rencana audit
2.
Tim audit menyusun jadwal pelaksanaan audit
3.
Tim audit menyusun instrument audit
4.
Pelaksanaan audit
5. Pelaporan
V.
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen.
VI.
SASARAN
Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan audit ini adalah petugas unit farmasi.
VII. JADWAL PELAKSANAAN
a. Audit Pertama 1. Standar akreditasi kriteria 8.2.1.4 2. Analisa dan penyusunan laporan audit
: 25 Oktober 2018 : 25 –27 Oktober 2018
b. Audit Kedua: 1. Standar akreditasi kriteria 8.2.1.4 2. Analisis dan penyusunan laporan audit
: 25 April 2019 : 25 –27 April 2019
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
.
IX.
PENCATATAN,PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
IX.
Demikian Kerangka Acuan kegiatan Audit Internal ini dibuat sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Ketua Tim Audit
Plt.Kepala Puskesmas OPI
Puskesmas OPI
Drg.H.M.Erwan Naupal
Meriska, AM.Keb
Nip. 19750125003121003
Nip. 197909302011012006