k.3.1.4. Ep 5. Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
akreditasi puskesmas
akreditasi puskesmas
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MSLHDeskripsi lengkap
doc.
doc.
sop muara tembesi
uyt
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MSLHFull description
Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit InternalFull description
Full description
Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Maslah Hasil Rekomendasi Audit Internal
Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelasaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
Rujukan
sop
sopDeskripsi lengkap
das
dasFull description
cccc
SOP Rujukan
ccccDeskripsi lengkap
Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal No. Dokumen : No. Revisi : SOP TanggalTerbit : 2017 Halaman
: 1/4
UPTD Puskesmas Dompu Barat
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
3. Referensi
5. Prosedur
Mujakir NIP.197403161997021002
Upaya untuk melakukan rujukan ke dinas kesehatan kabupaten untuk ditinjak lanjuti apabila ada permasalahan yang ditemukan dan direkomendasikan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan staf Puskesmas. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. 1. SK tim audit internal 2. SK tim manajemen mutu
1. UU Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan. 2. Pedoman audit internal 3. Manual mutu
1. Alat a. ATK b. Komputer 2. Bahan a. Pulpen, penggaris, tip x, klip, spidol, penghapus. b. Kertas A4dll, Printer, Tinta.
6. Langkahlangkah
1. Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. 2. Tim manajemn mutu bersama penanggung jawab program mengevaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi audit internal. 3. Apabila permasalahan dalam rekomendasi hasil audit internal tidak dapat diselesaikan maka kepala puskesmas melakukan rujukan kepada dinas kesehatan kabupaten untuk ditindak lanjut. 4. Umpan balik/tanggapan dari dinas kesehatan kabupaten ditindak lanjuti oleh kepala puskesmas dan seluruh staf .
7. Bagan Alir
Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi hasil
Tim manajemen mutu bersama penanggung jawab program mengevaluasi pelaksanaan hasil rekomendasi audit internal.
Apabila permasalahan dalam rekomendasi hasil audit internal tidak dpt dilaksanakan maka kepala puskesmas melakukan rujukan kepada dinas
Umpan balik/tanggapan dari Dinas Kesehatan Kab. Ditindak lanjuti oleh Kepala
8. Unit terkait
9. Dokumen Terkait
1. Kepala Puskesmas 2. Penanggung jawab manajemen mutu 3. Penanggung jawab program dan pelayanan.