Kerangka Acuan Audit Internal Kia Pamarayan 2018Full description
Kerangka Acuan Audit Internal Kia Pamarayan 2018Deskripsi lengkap
cth
AUDIT INTERNALFull description
PKM JATIM
proses akrditasi ranap
asssa
BARU PKM
BARU PKM
Full description
Tugas Internal AuditDeskripsi lengkap
Manual on Internal Auditing by Rajkumar S. AdukiaFull description
Materi Audit Internal BBIA, ISO
Audit Internal Akreditasi KIA/KB
No
1
Input: a.
Standar/Kri teria audit
Uraian Kegiatan
Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External : SK Pelayanan Unit KIA/KB : Penanggung jawab Unit KIA/KB dan 7.3.1.1 uraian tugas 7.3.1.3 Pendelegasi an wewenang 7.4.1.1 Pelayanan Unit KIA/KB 7.4.4.4 Penggunaan Informed consent 7.5.1.1 Pelayanan Rujukan Ketetapan untuk melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan Hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan Penanganan pasien risti yang dirujuk
Fakta Ada/ Tidak Temuan Dilakukan ada/ Audit Tidak dilakukan
Rekomendasi
Indikator dan standart kinerja klinis Identifikasi dan penanganan keluhan pasien Kelengkapan Rekam Medis Pendidikan dan penyuluhan pada pasien SOP Pelayanan Unit KIA/KB: 7.3.1.3
Pendelegasian wewenang Prosedur pelayanan ANC Prosedur pelayanan KB Prosedur pelayanan Imunisasi Prosedur pelayanan Tindik Prosedur pelayanan IVA Prosedur pelayanan Cryo Prosedur pelayanan MTBS/MTBM Prosedur pelayanan kontrol nifas Prosedur pelayanan kunjungan neonatus Prosedur pelayanan konsultasi kespro Prosedur pengkajian awal Prosedur Informed consent PROSEDUR PPI Prosedur rujukan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
Pedoman Eksternal: Permenkes tentang layanan klinis b. SDM
Jumlah dan Jenis petugas Unit KIA/KB Ijazah dan Sertifikat pendidikan Bukti pelatihan petugas Telaah kualifikasi tenaga ( jenis tenaga, kebutuhan berdasarkan analiss beban kerja, persyaratan, kesesuaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja c
Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi: (atap/langit; pintu/pintu emergenci; kunci; ventilasi; penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi, tangga; manajemen peralatan, perkabelan,dll) Luas bangunan Kondisi bangunan Luas Ruangan Kebersihan ruangan
d
Daftar Peralatan Unit KIA/KB Alat kesehatan APAR APD Pembuangan Limbah Tempat sampah Medis dan non Medis
2 PROSES/PDCA/POACE a. Perencanaan/Plan
Menyusun program pelayanan klinis berorientasi kepada keselamatan/ keamanaan yang mengatur resiko keselamatan yang potensial dan area lain yang mendpatkan pelayanan( bagian dari program keselamatan di puskesmas) Menyusun dan menyepakati indikator kinerja lab
b.
Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan: Pengorganisasian/Organize: Rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan Unit KIA/KB Kegiatan/Activity Pelaksanaan prosedur pemeriksaan klinis di Unit KIA/KB sesuai SOP Pengkajian awal sesuai SOP Pelaksanaan Informed consent sesuai SOP pelaksanaan PPI sesuai SOP pelaksanaan rujukan sesuai SOP Deteksi dini pasien risti sesuai SOP Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SOP Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SOP Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja
Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SOP Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi: Pengisian rekam medis yang sesuai SOP Pengisian informed consent Pengisian rujukan Pengisian register c.
Check /Pemantauan/Eval uasi dan analisa Pemantauan pemeriksaan klinis di poli KIA/KB sesuai SOP Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP Pemantauan Informed consent sesuai SOP Pemantauan PPI sesuai SPO Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SPO Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Pemantauan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO d.
ACTION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan pemeriksaan klinis di Unit KIA/KB sesuai SOP Hasil Pemantauan Pengkajian awal sesuai SOP Hasil Pemantauan Informed consent sesuai SOP Hasil Pemantauan PPI sesuai SOP Hasil Pemantauan tindakan Pembedahan sesuai SOP Hasil Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO Hasil Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan pasien gawat darurat dan resiko tinggi sesuai SPO Hasil Pemantauan Penggunaan dan Hasil Pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Hasil Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan
sesuai SPO Hasil Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Hasil Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SOP 3
Output: Capaian indikator mutu Unit KIA/KB Grafik Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%