Laporan Hasil Audit Manajemen IndojewelDeskripsi lengkap
Full description
spo
Deskripsi lengkap
h
permenkes nomor 46 tahun 2015Full description
lap
CH 17 Laporan Hasil Audit InternalFull description
bpjs blanko
Full description
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KANDANGAN Jl. Malang No.109 Kandangan, Kediri Telp. (0354) 326230
LAPORAN AUDIT INTERNAL I I.
Latar belakang Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.
II.
Tujuan Audit 1. Tujuan umum Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar. b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait pelayanan. c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan.
III.
Lingkup Audit Internal Ruang lingkup Audit Internal adalah : 1. Pelayanan UKM yang terdiri dari: a. Program Promosi Kesehatan b. Program KIA/KB c. Program Kesehatan lingkungan. d. Program Gizi. e. Program P2P f. Program pengembangan 2. Pelayanan UKP yang terdiri dari: a. Poli Umum. b. Poli Gigi. c. UGD. d. Rawat Inap. e. Laboratorium. f. Pelayanan Farmasi. g. Poli KIA/KB h. Poli TB. 3. Administrasi (Loket Pendaftaran)
IV.
Obyek Audit 1. Pemenuhan Sumberdaya yang ada di puskesmas Kandangan baik SDM maupun 2. 3. 4. 5.
V.
Sarana dan prasarana. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SOP yang harus ada di Puskesmas. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.
Auditor Auditor berjumlah 5 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang yang lain sebagai anggota. Auditor Audit Internal UPTD PUskesmas kandangan : 1. Ketua : Suwarto. 2. Sekretaris : Maria Goretti Riyanti Yuliani 3. Anggota : a. Asih Dwi Suryanti b. Siti Alfin andaryuni c. Wiji Andayani
VI.
Proses audit 1. Penyusunan rencana audit. Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. Menentukan unit kerja yang akan di audit. b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit. c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee. d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. 2. Pelaksanaan Audit internal. a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang telah dibentuk. b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan checklist yang ada. c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.
VII.
Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir) a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersamasama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak sesuaian. b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut.
VIII. Rekomendasi a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Puskesmas. b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah,
-
Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh penyusunan SK dan SOP untuk segera di buat, kebersihan ruangan, obat-obatan
-
emergensi segera disediakan di unit yang melakukan tindakan. Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap
-
kepatuhan SOP. Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan SarPras segera di
komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah dilakukan c. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit dibawa ke rapat tinjauan manajemen.
IX.
Penutup Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Kandangan maka kami menyimpulkan bahwa: 1. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas Kandangan dengan standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana dan prasarana. 2. Belum adanya keteapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja. 3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. 4. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan. Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kandangan semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelanan di masing-masing unit kerjanya.