INF-CA-681-01-R0
INFORME DE CALIDAD Nº2
30.04.18
OBRA: NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ
Nombre y Apellidos Elaborado por M. Elgueta
- Jefe de Calidad
Revisado por J.Fuentes
Aprobado por L. Gallegos
1
Fecha
Firma
INFORME DE CALIDAD Nº2
INF-CA-681-01-R0 30.04.18
INDICE Elaborado por 1.
1
A LC A NC E
2.
3
DES CR IPCIÓN DEL PROYE CTO
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
3
6 A S E G UR A MIE NTO Y C ONTR OL DE C A LID A D DE OB R A PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE OBRA ____________________________ 7 LABORATORIOS Y ENSAYOS: _____________________________________________ 8 CONTROL DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN _________________________________ 9 NO CONFORMIDADES ___________________________________________________ 10 RESUMEN DE NO CONFORMIDAD DEL PERIODO __________________________ 10 RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PREVENTIVAS __________________ 11 ESTABLECIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD
_________________________________________________________________________ 11 3.8. ACTAS DE REUNIONES DEL MES _________________________________________ 11 3.9. RESULTADOS DE AUDITORIAS DE LA DIRECCIÓN _________________________ 11 3.10. CAPACITACIONES _______________________________________________________ 11 3.11. CONCLUSIONES _________________________________________________________ 11 3.12. ANEXOS _________________________________________________________________ 11
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1. ALCANCE El alcance de este informe, es dar a conocer los aspectos de calidad de la obra que han sido abordados por el Consorcio DRAGADOS BESALCO S.A. para el proyecto: “Normalización Hospital de Quellón, Provincia de Chiloé”, tomando en consideración las directrices del Sistema Integrado de Gestión de Besalco Construcciones S.A. y los requerimientos del cliente para el proyecto. La finalidad de este informe es establecer en forma permanente, la planificación, control y verificación de las distintas actividades de la obra, de tal manera que la Calidad de los productos intermedios y del producto final, la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores y contratistas, y la Protección del Medio Ambiente, estén de acuerdo a los estándares del Consorcio DRAGADOS BESALCO S.A. Y SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CONTRATO UBICACIÓN DE LAS OBRAS NOMBRE DEL MANDANTE NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA MONTO INICIAL DEL CONTRATO
: NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN : AVENIDA LA PAZ Nº 1021,ciudad de Quellón, isla de Chiloé : SERVICIO DE SALUD CHILOÉ : DRAGADOS BESALCO S.A :
$ 42.535.296.286
: Edificio en Hormigón Armado compuesto de 3 módulos estructurales A, B,C y edificaciones menores sumando una superficie construida de CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 16.273,36 m2, considera movimiento de tierras, obra gruesa, terminaciones, instalaciones y obras exteriores. ADMINISTRADOR DE OBRA : Luis Gallegos JEFE DE CALIDAD EN OBRA : Marcelo Elgueta Pacheco : 900 Días Corridos PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO
: 10/01/2018 : 27/06/2020
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2.1 AVANCE DEL PROYECTO
– Fotografía Escarpe y Movimientos de Tierra
–– Fotografía Escarpe y Movimientos de Tierra
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– Fotografía panorámicas excavaciones
– Fotografía Panorámica
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3. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA Con el objeto de dar cumplimiento a los Objetivo de Calidad de la Obra, se han aplicado, un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas e incorporadas con objeto de asegurar la calidad de la Obra. Estas acciones han sido evidenciables, proporcionando la confianza adecuada tanto interna como para el cliente del cumplimiento de los requisitos del Plan de Calidad de Obra. A su vez y con la convicción de que siempre es más rentable prevenir los errores o desviaciones de calidad que corregirlos o lamentarlos, la Obra ha implementado diferentes herramientas de gestión indistintamente en la etapa de desarrollo de la actividad, es decir, tanto previa, durante y posterior a la ejecución de la actividad. En tal sentido, dentro de las herramientas de gestión que se han implantado o están en vías de implementación, para asegurar la calidad y que son parte del Sistema de Gestión son:
Procedimientos e instructivos según metodología definida en el PROSIG-GE-01 “Elaboración y Modificación de Documentos” y PRO-SIGGE-02 “Control de Documentos”. Capacitación y difusión de los procedimientos e instructivos al personal responsable de la ejecución de la actividad reglamentada. Cursos técnicos específicos de operación de equipos, materiales y de cualquier actividad crítica que requiera un nivel de competencias e idoneidad específica, contratando especialistas en cada actividad de la obra, dejando los registros necesarios para la protocolización de estas. PIE de la Obra. Tablas Específicas de Control Control Laboratorio de Suelos Control Laboratorio Hormigón Monografías de aseguramiento de calidad por actividades y/o partidas Registros de control.
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3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE OBRA Planes, Programas, Procedimientos e Instructivos generados, distribuidos, difundidos y vigentes a la fecha son los siguientes: NOTA: No existe modificación a los procedimientos en el periodo comprendido de este informe. NOTA: Con fecha 17.04.2018 Se ha aprobado el plan de calidad entregado el 24.01.2018.
NIVEL 1
Número
Ítem o Partida
1
2.1.9
2
3.2
3
3.2.4
4
5 6
3.3
3.4
3.5
7 3.7
8
3.8
Designación
Procedimiento
Procedimiento Niveles Niveles y Trazados y trazados PRO-CA-681-01 Procedimiento de Hormigón Estructural Hormigones PRO-CA-681-02 Procedimiento Enfierraduras enfierraduras PRO-CA-681-03 Fabricación y Montaje Estructuras metálicas de Estructuras Acero A-37-24 ES Metálicas PR-CA681-04 Procedimiento de Tabiquerías Tabiques Flotantes PRO-CA-681-05 Procedimiento aislación térmica y Aislación Térmica puentes térmicos PRO-CA-681-06 Procedimiento Impermeabilizaciones impermeabilizaciones y Barreras de y barreras de Humedad humedad PRO-CA-681-07 Procedimiento Techumbres, techumbres y Cubiertas cubiertas PRO-CA-681-08 7
Registro RG-CA681-01 RG-CA681-02 RG-CA681-03 RG-CA681-04 RG-CA681-05 RG-CA681-06
RG-CA681-07
RG-CA681-08
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3.9
Revestimiento de Fachadas y Paramentos Exteriores
10
4.2.1
Cielos duros
11
4.2.5
Cielos desmontable modular
12
4.9
Pinturas y Barnices
9
Procedimiento Revestimientos Exteriores PRO-CA-681-09 Procedimiento Cielo falso duro PRO-CA-681-10 Procedimiento cielo falso modular PRO-CA-681-11 Procedimiento Pinturas PRO-CA-681-12
RG-CA681-09 RG-CA681-10 RG-CA681-11 RG-CA681-12
3.2. LABORATORIOS Y ENSAYOS: Para dar aseguramiento del fiel control de los instrumentos de medición, se adjuntara planilla de control y seguimiento a los equipos que se utilizan en obra.
En el periodo comprendido en este informe se ha tomado los siguientes ensayos granulométricos: PLANILLA DE CONTROL A LOS INFORMES DE MÉCANICA DE SUELOS
FECHA DEL INFORME 11-04-2018 20-04-2018 23-04-2018
N° DE INFORMES 1 3 3
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MUESTRA ENSAYO GRANULOMETRICO SELLOS DE FUNDACIÓN SELLOS DE FUNDACIÓN
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3.3. CONTROL DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
S E L I V I C S A R B O É O L I H C E D A I C N I V O R P N Ó L L E U Q E D L A T I P S O H N Ó I C A Z I L A M R O N : A R B O
S O P I U Q N E O I A C R A A R B P I L R I A U C G E E S D A A R S E E U N F O I C C A
. N Ó I C I D E M E D S O P I U Q E E D N Ó I C A C I F I R E V Y N Ó I C A R B I L A C L O R T N O C E D N A L P
S O R T S I G E R
O D O T É M
8 1 e n e
D A D I L A C E D O T N E M A T R A P E D
5 6 1 8 6 A C G E R
0 . V E R
N Ó L L E U Q E D L A T I P S O H N Ó I C A Z I L A M R O N 1 8 6 : o t a r t n o C
O P I U Q R E O E D D E E O V I B O R M A P C L R A A T I C I L O S
R O D E E E V D O O R I B P L M A A C O P R I A U T I Q C E I L O S
N O I C A R B I L A C O D A C I F I T R E C -
N O I C A C I F I R E V E D O R T S I G E R -
/ N Ó I C A R A P E R / N N Ó Ó I I C C A N R E B T I L N A A C M A C I N C É T A H C I F -
S E T N E L 3 E L D A S O L R U E C V Í I T N E U R R R I O T D L A U M M I L O C
Y E O D T S C A E I D R D I ) D E . d N M e E E m S D 0 O N 1 L Ó ( A U I I I C G C N T N Á E A P T E E S D R I S , D A O T R I U S T N C Á E R L T
E T E I R P A Y L A R E N E G A Z E I P M I L
N O I C A R B I L A C O D A C I F I T R E C -
O L U C Í T E R R I T L S U E T M L N A E S L R 3 E E V D I N U R O D A M I L O C
N O I C A C I F I R E V E D O R T S I G E R -
/ N Ó I C A R A P E R / N N Ó Ó I I C C A N R E B T I L N A A C M A C I N C É T A H C I F -
E Í S S A S B O E A T R T N N N U U E N P . E S S T L E M E R V T 0 I 5 N E S S D E E A T D D N E A A D G T U S S J I D A N I D O U I D C Q E E M
E T E I R P A Y L A R E N E G A Z E I P M I L
E L B A S N O P S E R
A N R A E T D X A C E I F A I S L E A R C P M E
O F A R G Ó P O T
O F A R G Ó P O T
A N R A E T D X A C E I F A I S L E A R C P M E
O F A R G Ó P O T
O F A R G Ó P O T
A I C N E U C E R F
S E S E M 6
L A N E C N I U Q
L A N E C N I U Q
S E S E M 4
L A N E C N I U Q
L A N E C N I U Q
/ N Ó I C / A N N Ó R Ó I I B I C C L A N A C E I T C F L I N R A O E R V M T N O C
N Ó I C A R B I L A C
N Ó I C A C I F I R E V
N Ó I C N E T N A M
N Ó I C A R B I L A C
N Ó I C A C I F I R E V
N Ó I C N E T N A M
R A L O R T N O C A O R T E M Á R A P
m 0 A I 0 1 C n C N e C A 5 T m 1 S m I , H l / a D 3 V E / m D + S i c O e A t L D I U n e D G C E N M Á
1 O n C e I R . T É m M m . 1 O m E k G L E V I N S E D
8 0 S G L 0 1 A S T G O T / s N l u Ó p I C A T S E
S O C I F Á R G O P O T S E L E V I N
N Ó I C A C I F I T N E D I
O T N E M U R T S N I
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3.4. NO CONFORMIDADES Los incumplimientos a los requisitos especificados para el producto final o en proceso y detectados durante el proceso de construcción, por auditoria interna o por exigencia de la ITO se clasifican de acuerdo a lo establecido y se les da tratamiento y seguimiento para evitar la recurrencia del hallazgo y como parte de la mejora continua de nuestros procesos.
NOTA: Para el periodo comprendido en este informe no se registra No Conformidades 3.5. RESUMEN DE NO CONFORMIDAD DEL PERIODO
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3.6. RESUMEN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PREVENTIVAS Para el periodo del informe No existen No conformidades
3.7. ESTABLECIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD Para el periodo del informe No existen No conformidades
3.8. ACTAS DE REUNIONES DEL MES 3.9. RESULTADOS DE AUDITORIAS DE LA DIRECCIÓN Con la aprobación del plan de calidad de la obra se programa una auditoria interna para agosto 2018
3.10. CAPACITACIONES En el período transcurrido a la fecha, se ha realizado capacitaciones al personal en obra del uso del SIG de Calidad y de toma de conocimiento de procedimientos.
3.11. CONCLUSIONES De acuerdo a nuestro plan de calidad el equipo del SGC de la Obra “Normalización Hospital de Quellón ” se encuentr a exhaustivamente gestionando en forma permanente lo establecido en él, motivando y capacitando al personal, repasando siempre la búsqueda de la mejora continua de todos sus procesos, cumpliendo con todos los estándares de calidad y buscando siempre la entera satisfacción del cliente.
3.12. ANEXOS
Registro Entrega Observaciones y No Conformidades de Obra 30.04.18
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